內(nèi)部審計(jì)
內(nèi)部審計(jì),是接受委托,為被審單位內(nèi)部的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)收支和其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng),本著客觀、公正、獨(dú)立、守信的原則,獲取充分、適當(dāng)?shù)淖C據(jù)進(jìn)行審計(jì),并根據(jù)審計(jì)情況,出具審計(jì)報(bào)告。內(nèi)部審計(jì)本應(yīng)由部門、企業(yè)、單位內(nèi)部的審計(jì)部門進(jìn)行,但內(nèi)審機(jī)構(gòu)終究是同屬于部門、企業(yè)、單位的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),考慮到其獨(dú)立性、客觀性、公正性的原因,所以現(xiàn)在很多部門、企業(yè)和單位,都選擇委托審計(jì)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)來進(jìn)行,這樣,既提高了內(nèi)部審計(jì)工作的客觀公正程度,又節(jié)約了自身的人力資源。為被審單位加強(qiáng)管理和監(jiān)督提出建議,為被審單位領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),為被審單位的主管部門考核和檢查被審單位的工作。
一、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容:
檢查被審單位年度財(cái)經(jīng)工作目標(biāo)的完成情況;審核財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果情況;審查財(cái)經(jīng)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)經(jīng)制度的執(zhí)行情況,被審單位委托的其他相關(guān)事項(xiàng)。
二、內(nèi)部審計(jì)所需資料:
(1)年度會(huì)計(jì)報(bào)表;
(2)年度各項(xiàng)賬簿;
(3)年度所有會(huì)計(jì)憑證;
(4)年度各項(xiàng)工作計(jì)劃;
(5)內(nèi)部財(cái)政政策及相關(guān)財(cái)務(wù)制度;
(6)財(cái)政部門或上級主管部門年度撥款計(jì)劃;
(7)上年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
(8)其他相關(guān)資料。
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